索引号 : 011337776/2024-28596 文 号 : 无
主题分类: 教育 发文单位: 咸宁市教育局
名 称: 咸宁市教育科学研究院2019年预算公开 发布日期: 2024年10月30日
有效性: 有效 发文日期:
第一部分:咸宁市教育科学研究院主要职能
1、负责全市基础教育的教学研究工作
2、负责全市各级各类学校教学指导和教学服务
3、负责全市教学业务管理和教材建设等
第二部分:咸宁市教育科学研究院2019年工作重点
2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。2019年全市教科研工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以全国教育大会精神和2019年全国教育工作会精神为遵循,把握新时代教育发展定位,落实教育立德树人根本任务,高举“规范年”“研究年”两面旗帜,按照“强化教研职能、使命,明确工作重点、目标”工作思路,围绕“一个中心、两个目标”,全面落实规范管理,着力深化教育研究,奋力助推全市教育事业高质量发展。
一、坚持一个中心
聚焦中心突出主业。2019年,市教科院将坚持以“提高全市中小学教育教学质量”为中心,强化教育科研的研究、引领、指导、服务职能,不断规范教育科研管理,以高品质的教科研,推进咸宁市教育质量的全面提升。
二、明确两个目标
目标是前进的动力。2019年,市教科院将继续紧盯“提高全市教育教学质量”和“提升研究引领水平”这两个目标。坚持教科研源于教育教学,立足于学校、立足于课堂,做到教科研始终聚焦教学实践,以科研带动教研,以教研指导教育教学实践,做到教科研与教育教学实践两结合、两促进。
三、全面落实规范管理
2019年,市教科院将开始进入“内部装修”阶段的“规范年”。各科室、各教研员要严格依照《市教科院关于进一步优化内部管理的实施方案》,进一步明责、履职、尽责。
(一)规范办公室管理工作
1.加强各项常规管理工作。紧紧围绕办公室职能与职责,发挥上情下达,下情上报,上下沟通的纽带作用,主动进取,扎实工作,认真做好部门间的关系协调,进一步强化内部管理和后勤服务,确保院各项工作正常、高效运行,为院年度各项目标的实现发挥积极作用。认真组织开展好主题党日活动和院思想政治学习。
2.加强文字工作。认真起草院工作简报、总结、通知等文字材料,在行文格式、初审把关、领导审定上报等环节按规定要求办理,保证行文的质量。
3.加强文件资料的管理工作。要认真完成各类文件、重要资料的收发、登记、传阅、立卷、归档工作,将时效性强的来文来电及时送给有关领导批阅、传达,做到高效快捷。及时对文件资料进行档案整理,并装订成册,方便科室查阅和资料传承。
4.加强对院微信公众号的管理。要随时搜集院工作中的新动态、新进展和新经验,从中挖掘闪光点,并及时制作、发布到院微信公众号,保证院微信公众号上发布和更新的信息能正确、及时的反映院工作进度和工作成绩。继续做好对外宣传,凝聚社会共识,推动教研发展。
(二)规范学科研究与指导室工作
5.落实立德树人根本任务。贯彻落实教育部《关于全面深化课程改革 落实立德树人根本任务的意见》,落实党的教育新方针,以促进学生健康快乐成长、全面自由发展作为工作的出发点,改进育人和管理策略,加强社会主义核心价值观教育。指导学校完善课程体系,将立德树人根植于学科的核心素养,紧密结合学科教学内容,使德育与智育、体育、美育等有机融合,进一步确立课堂育人的主阵地地位。
6.推动核心素养落地。紧紧围绕立德树人的根本任务,根据各地实际需求,深入各县(市、区)高中,开展各学科“新课标解读”讲座等活动,推动核心素养在课程、课堂的有效落地。继续抓好“一师一优课”评选工作。
7.组织好教研视导和教研员“蓝青工程”活动。充分发挥高中教指委作用,从计划拟定、活动开展、总结汇报三个环节切入,切实加强全市高中教育教学视导工作;开展好院际、院内、院校“蓝青工程”活动,重点开展武汉市教科院、咸宁市教科院教研员“蓝青工程”活动,在高中语文、高中英语、高中生物、高中地理、小学语文五个科目,请武汉市教科院对咸宁市教科院五位青年教研员进行结对指导、帮扶培养。
8.实施语文教学阅读提升奠基工程。制订并下发《关于加强全市中小学课外阅读提升教育质量的指导意见》,全面落实基础教育课程标准的有关要求,阅读从娃娃(幼儿园)抓起,强化对学生课外阅读的指导,帮助学生学会学习,提高人文素养,促进全面、和谐、可持续发展,为终身学习和未来生活奠定厚实的基础。以小学、初中课外阅读指导优质课竞赛为抓手,组织语文课外阅读指导优质课竞赛,切实做好人教社重点子课题“初中阶段名著阅读教学课例及评价研究”的相关工作,开展评选阅读教学示范校活动,组织学生参加全国性质作文大赛,开展学生阅读大赛,积极推进全市语文教育教学改革,提炼语文阅读教学具体做法,探索推进语文教学和阅读提升奠基工程的理论体系。积极做好“国培计划”——示范性教师工作坊高端研修项目,提高高中语文教师的专业素养。
9.实施“送教下乡”“联合下校”“教研活动周”工程。深入实施“送教下乡”工程,切实发挥名校、名师在教育科研方面的示范、引领和辐射作用,帮助农村教师解决实际教学工作中遇到的困惑及问题,构建城乡教育的良性通道,推进教育精准扶贫,促进教育均衡发展;深入实施“联合下校”工程,整合市内外教研资源,优化教学管理,促进教学行为规范化,提高课堂教学水平和效率,推动教师专业发展;深入实施“教研活动周”工程,将教研工作常态化,营造教研工作的浓厚氛围,建立健全教研工作的长效机制,为广大教师搭建活动平台,促进教师专业成长,真正做到“教与学”“教与研”的结合,切实提升教育教学水平。
(三)规范课题研究开发室工作
10.优化课题管理。加强国家、省、市、县教育科学规划课题管理,做好课题申报、过程指导、结题鉴定和成果推广应用工作;邀请课题研究专家开展专题讲座,做好课题研究的指导、服务工作;启动咸宁市基础教育科学成果评选活动。
11.做好课题研究。依托人教社重点子课题《初中阶段名著阅读教学课例及评价研究》、省重点课题《普通高中家庭经济困难学生精准认定实践研究》和院重点课题《咸宁市中小学教师队伍建设现状及策略研究》推动全院课题研究工作;为咸宁名师工作室开展课题研究开辟绿色通道。
12.做好咸宁名师工作室的管理、指导工作。努力构建市、县、校三级名师工作室网络,着力抓好咸宁名师工作室建设,带动全市名师工作室、校本教研发展;采取请进来、走出去方式,吸纳经验,抱团发展;下发《咸宁名师工作室年度考核表》,对咸宁名师工作室工作进行检查、督导、考核。开展咸宁市首届名师、名班主任论坛活动。
(四)规范教师发展中心工作
13.开展全市教研员素养提升培训。贯彻《咸宁市中小学教研员专业标准》和《教研员学习制度》,做好院业务学习的组织、记载、考勤工作,实行全员全程参与。继续开展全市教研员素养提升培训,提高各级教研员的教学研究和业务指导能力,促进教研员向专家型、研究型、智慧型转变,进一步增强我市教研员队伍实力,推动我市基础教育教学研究工作的深入开展。
14.开展全市教师素养提升培训。更新培训观念、广泛征集教师需求、强化服务管理,采取“专家引领+骨干推动”“全员培训+专项培训”“远程研修+线下集中”“名师送教+对口交流”“教研训一体化”等培训模式,通过案例式、探究式、参与式、情景式、讨论式等多种方式开展培训,推动全市教师培训工作取得显著成效。
15.开展各学段教材培训。深入贯彻教育部关于部编教材的培训工作要求,统筹制定县市区培训计划;针对教材的变化情况,通过培训使广大教师正确理解、把握各种新教材在全面融入社会主义核心价值观等方面的编写思路,实现新教材教师培训全覆盖。
(五)规范质量监测评估中心工作
16.组织好初中毕业生调研考试。要保证命题质量,保证考试过程的公平性,保证阅卷的公正性和科学性,监测评估我市初中各中考学科教学状况,为初中学业水平考试命题提供参考和数据。
17.做好初中学业水平考试命题工作。认真学习《湖北省推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》精神,总结并运用好2018年咸宁市中考命题经验,科学制订出咸宁市中考说明,确保中考命题的高质量和绝对安全。从导向性、科学性、适标性、有效性以及难易度等五个维度对中考命题质量进行定量评价并评选优秀试卷。
18.组织好期末统考和高三联考工作。确定全市高中各学科教学进度,优化期末统考和联考工作流程,提高命题质量,落实考务工作,做好质量分析,开好质量分析会。重点做好八市州高三3月联考联研联备的组织工作。
19.做好中高考质量评价工作。以全市中高考成绩数据为样本,总结全市初高中教学工作成绩,分析存在的质量问题,充分发挥中高考评价的导向作用,明确初高中教育教学质量提升的重点和方向,为推进教育公平,办人民满意的教育服务。
四、着力深化教育研究
2019年,也是市教科院的“研究年”。教育研究是工作职能之一,也是院工作根基所在。要顶层设计抓准教研方向,关心教师发展抓牢专业引领,关注教育质量抓好五大研究,通过深化教育研究不断提升教育的品质。
20.抓好“三新”研究。加强对普通高中课程方案的研究,特别是要深入理解普通高中在育人目标、课程结构、课程内容、课程实施与评价等方面的主要理念和主要思想;加强对普通高中课程实施的研究,指导普通高中学校依据国家和省级要求,制定具体的课程实施方案,确保开齐国家规定的各类课程;加强对普通高中各学科课程标准研究,特别是准确把握学科核心素养和学业质量标准的内涵,指导学校和老师深化教学改革,掌握培养学生学科核心素养的方法策略,切实将普通高中课程标准强调的学科核心素养培养目标有机转化落地;加强对普通高中学校建立适应选课走班需要的教学组织管理制度、学生发展指导制度和学分认定办法等的研究,并对薄弱普通高中学校的课程实施工作给予更多的专业指导。
21.抓好课堂教学研究。树立“自主、合作、探究、民主、创新”的课堂教学理念,积极探索“减负提质”的课堂教学模式,制定各种课型的课堂教学基本要求,明确各种课型的功能定位,以学科教学目标的实现和学生行为的变化作为主要标准,探索学科课堂有效教学基本的教学流程,努力构建以学生思维训练为主线的课堂。聚焦核心素养,着力构建以生为本的课堂,教师备课由侧重教什么、怎么教向怎样学、学的如何转变,教学过程多采用体验式、活动式、情境式、案例式、自主式、合作学习等教与学的方式。注重学法指导与规律总结,运用多种方式培养学习兴趣,激发学习动力,让学生愿学、乐学、会学、学会。实施课堂教学跟踪监测,引导教师更加关注学生的学习过程、思维活动、学习效率和学习效果,做实堂清、日毕、周结、月思。
22.抓好中高考研究。进行深度研究,精准地把握中高考的趋势和动态;认真研究近三年全国卷的高考试题、考试大纲和试卷分析报告,要重点研读新课程方案和新课程标准;以思维训练为核心,围绕命题趋势、习题选择、课堂设计、理解记忆、规范提升、循环纠错六个要点抓提高;以提高学生素养为中心,研究学生“做什么、想什么、要什么” 制定初中学业水平考试方案;联合黄冈市教科院、黄冈中学开展咸宁市首届说高考竞赛活动。
23.抓好市名师工作室研究。以加强市名师工作室建设、管理为抓手,坚持向一线靠拢,深入区县和学校,走进课堂,调动教师教书育人的积极性和创造性,更高效的调配县市区和学校人、财、物等教育资源,三级联动,促进教科研发展;直面教育教学实际,谋划优秀教育教学方法研究、优秀管理方法研究、优秀校本课程研究、教育教学创新研究等课题,从市级课题的立项、目标制订、步骤安排、方法采用、课题研究总结等各方面对课题的实施进行宏观调控、微观指导,引导市名师工作室团队合力攻坚,研究真问题,提炼好方法,找到新思路。
24.抓好教育质量监测评估研究。在市直义务教育阶段学校进行教育评估试点,开展2019年样本校的义务教育质量监测;依托教学质量监测,建立市(县、区)、学校不同层面的教学质量监测数据档案,以质量分析为主线,以查摆问题、剖析原因、改进矫正为抓手,多用数据、事实说话,发挥监测的诊断、激励、发现、评价等多种功能,调控教学过程和教学质量,跟踪教学质量变化过程,增强教学指导针对性和实效性;组织协调专家和一线优秀教师,围绕学生的思想品德和公民素养、身体和心理健康水平、学业水平、学习素养、艺术素养、实践能力和创新意识,以及影响学生发展的家庭环境、社会环境等方面,开展基础教育质量监测评估实验。
第三部分:2019年部门预算情况说明
(一)、经费总收入442.56万元
其中本级一般预算拨款:356.3万元
社保基金拨款86.26万元。
(二)、经费支出情况
1、人员经费支出 400.09万元
2、标准公用经费支出32.47万元。
3、公共服务项目支出10万元。
第四部分:“三公”经费支出情况
1.公车运行费
2019年我单位有一般性公务用车1台,没有新购公车,全年公务用车运行费用支出 4万元。
2. 公务接待费
2019年本单位公务接待预算1万元,与去年持平。
3.因公出国(境)费单位严格落实因公出国(境)审批制度,2019年因公出国(境)0万元。
“三公”经费各项支出数额与2018年相比均有减少,主要是因为进一步严格落实中央八项规定要求,严格管理,厉行节约,严格控制开支范围和开支标准,大大压缩了“三公”经费支出数额。
部门收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 356.30 | 一、基本保障支出 | 432.56 |
本级一般公共预算拨款 | 356.30 | 人员经费支出 | 400.09 |
经费拨款(补助) | 356.30 | 标准公用经费支出 | 32.47 |
纳入预算管理的非税 | 0.00 | 二、项目支出 | 10.00 |
上级补助 | 0.00 | 专项业务费 | 0.00 |
一般债券 | 0.00 | 能力建设项目 | 0.00 |
二、政府性基金拨款 | 0.00 | 公共服务项目 | 10.00 |
本级基金 | 0.00 | 促进发展项目 | 0.00 |
上级基金 | 0.00 | 三、项目支出不可预见费 | 0.00 |
专项债券 | 0.00 | 四、事业单位经营支出 | 0.00 |
三、社保基金拨款 | 86.26 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
四、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 六、上缴上级支出 | 0.00 |
五、纳入专户管理的非税收入 | 0.00 | ||
六、事业收入 | 0.00 | ||
七、事业单位经营收入 | 0.00 | ||
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | ||
九、往来收入 | 0.00 | ||
十、其他收入 | 0.00 | ||
十一、融资借款 | 0.00 | ||
本年收入合计: | 442.56 | 本年支出合计: | 442.56 |
八、上年结余(转) | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
公共预算结转 | 0.00 | ||
政府基金结转 | 0.00 | ||
其他结余 | 0.00 | ||
收入总计: | 442.56 | 支出总计 | 442.56 |
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金 |
部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余(转) | 一般公共预算 | 政府性基金 | 社保基金 | 国有资本经营预算 | 纳入专户管理的非税 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | 融资借款 | ||||||||||
小计 | 公共预算结转 | 政府性基金结转 | 其他结余 | 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税 | 上级补助 | 一般债券 | 小计 | 本级基金 | 上级基金 | 专项债券 | ||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
合计 | 442.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.30 | 356.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
203 | 市教育局 | 442.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.30 | 356.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203002 | 市教研室 | 442.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.30 | 356.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门支出预算总表(按功能科目到项级) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 442.56 | 432.56 | 400.09 | 32.47 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
203 | 市教育局 | 442.56 | 432.56 | 400.09 | 32.47 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203002 | 市教研室 | 442.56 | 432.56 | 400.09 | 32.47 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 368.67 | 358.67 | 326.20 | 32.47 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 368.67 | 358.67 | 326.20 | 32.47 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050101 | 行政运行 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 159.67 | 149.67 | 117.20 | 32.47 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.95 | 28.95 | 28.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 33.36 | 33.36 | 33.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 33.36 | 33.36 | 33.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 25.75 | 25.75 | 25.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 356.30 | 一、基本支出 | 346.30 |
本级一般公共预算拨款 | 356.30 | 人员支出 | 313.83 |
经费拨款(补助) | 356.30 | 标准公用经费支出 | 32.47 |
纳入预算管理的非税 | 0.00 | 二、项目支出 | 10.00 |
上级补助 | 0.00 | 能力建设项目 | 0.00 |
二、政府性基金拨款 | 0.00 | 公共服务项目 | 10.00 |
本级基金 | 0.00 | 促进发展项目 | 0.00 |
上级基金 | 0.00 | 专项业务费 | 0.00 |
三、项目支出不可预见费 | 0.00 | ||
四、事业单位经营支出 | 0.00 | ||
五、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||
六、上缴上级支出 | 0.00 | ||
本年收入合计: | 356.30 | 本年支出合计: | 356.30 |
收入总计: | 356.30 | 支出总计 | 356.30 |
一般公共预算支出表(按功能科目到项级) | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | ||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 356.30 | 346.30 | 313.83 | 32.47 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 市教育局 | 356.30 | 346.30 | 313.83 | 32.47 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
203002 | 市教研室 | 356.30 | 346.30 | 313.83 | 32.47 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 284.46 | 274.46 | 241.99 | 32.47 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20501 | 教育管理事务 | 284.46 | 274.46 | 241.99 | 32.47 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050101 | 行政运行 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050102 | 一般行政管理事务 | 75.46 | 65.46 | 32.99 | 32.47 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.95 | 28.95 | 28.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 31.31 | 31.31 | 31.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 31.31 | 31.31 | 31.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 25.75 | 25.75 | 25.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210202 | 提租补贴 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级) | ||
单位:万元 | ||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 |
** | ** | 1 |
合计 | 346.30 | |
203 | 市教育局 | 346.30 |
203002 | 市教研室 | 346.30 |
301 | 工资福利支出 | 293.28 |
30101 | 基本工资 | 87.92 |
30102 | 津贴补贴 | 14.60 |
30103 | 奖金 | 69.82 |
30107 | 绩效工资 | 42.22 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.95 |
30109 | 职业年金缴费 | 11.58 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.58 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.72 |
30113 | 住房公积金 | 25.75 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.14 |
302 | 商品和服务支出 | 32.47 |
30201 | 办公费 | 0.80 |
30202 | 印刷费 | 1.00 |
30205 | 水费 | 0.30 |
30206 | 电费 | 1.70 |
30207 | 邮电费 | 0.30 |
30211 | 差旅费 | 4.10 |
30215 | 会议费 | 1.00 |
30216 | 培训费 | 1.00 |
30217 | 公务接待费 | 1.00 |
30228 | 工会经费 | 2.89 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 14.38 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.55 |
30305 | 生活补助 | 0.45 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 20.10 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 5.00 |
1.因公出国(境)费 | 0.00 |
2.公务接待费 | 1.00 |
3.公车购置及运行维护费 | 4.00 |
其中:公务用车运行维护费 | 4.00 |
公务用车购置 | 0.00 |
政府性基金预算支出表(按功能科目到项级) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
责任编辑:何凡
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