索引号 : 011337776/2024-28598 文 号 : 无
主题分类: 教育 发文单位: 咸宁市教育局
名 称: 咸宁市教育招生试院2018年预算公开 发布日期: 2024年10月30日
有效性: 有效 发文日期:
一、咸宁市教育招生试院主要职能
二、咸宁市教育招生试院2018年工作计划
三、部门预算情况说明
四、“三公”经费情况说明
一、咸宁市教育招生试院主要职能及机构设置
(一)主要职能
咸宁市教育招生试院是咸宁市教育局的二级单位,负责组织全市的教育招生考试工作。其主要职责是:承担全国普通(成人)高校、高中阶段学校等招生和考试管理工作;承担初高中学业水平考试工作;承担高等教育自学考试工作;承担非学历教育、英语口语、教师招聘、中小学(幼儿园)教师资格等考试工作;承接其他社会考试工作。完成上级交办的其他工作。
(二)机构设置
咸宁市教育招生考试院下设四个办公室:院办(财务科)、高考办、自学考试和社会考试科、招生科。经编办核定我院共有编制16人,其中全额拨款事业编11人,自收自支事业编5人。现实有在职人员14人,退休人员4人。
二、2018年市教育招生考试院工作计划
2018年我市教育招生考试工作总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,深入贯彻《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》精神,以考生为中心,以办人民满意的考试招生为目标,紧紧围绕市教育局中心工作,加强招生考试队伍建设,拓展招生考试业务,坚持“依规办考、依法治考、从严管考”,不负新使命,争创新业绩,为咸宁教育事业发展贡献力量。
(一)、切实加强基层党组织建设
1.落实全面从严治党主体责任。积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化,不断加强党的思想政治建设,把全面从严治党要求贯穿考试招生工作的全过程。深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,进一步增强党员干部政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,不断开创教育考试招生工作新局面,为我市教育事业改革发展作出新贡献。
2.加强党风廉政建设。实行一岗三责,落实党风廉政建设主体责任和监督责任,确保压力传导横向到边、纵向到底;认真实施监督执纪“四种形态”,强化问责追责;实施全员工作纪实制度,开展季度审阅警示、年度审阅评判;加强惩防体系建设,强化对廉政风险点的动态监控;严格执行民主集中制,集体决策“三重一大”事项;加强党风廉政建设责任制考核工作,确保党风廉政建设各项任务落到实处。
3.深入推进作风建设。深入学习习近平总书记就当前“四风”新情况作出的重要批示精神、市委书记丁小强的三点意见和李旭东局长的具体要求,持之以恒落实中央八项规定精神和市委实施细则,坚持打好作风建设持久战。加强教育招生考试干部廉政教育,在全市教育考试队伍组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,建设忠诚、干净、担当的考试招生队伍。
4.建设学习型党组织。加强政治、业务学习,坚持“走出去,请进来”,每月下旬定期开展集中学习,一月一专题,组织党员干部外出学习培训。坚持“三会一课”、民主生活会等制度,发挥党支部战斗堡垒作用;加强组织建设,规范开展支部主题党日活动,实现“主题党日”活动常态化、党员教育管理日常化、党内政治生活严肃化,发挥党员干部模范带头作用。
5.加强招生考试机构队伍建设。争取领导重视支持,健全机构、建强队伍。建立巡视员、考务员队伍库。选聘巡视、考务人员,建立较为稳定的、思想过硬、业务拔尖的巡视、考务队伍。优化面试考官队伍,选聘名师、特师和骨干教师进入考官库,打造专业、优质的面试考官队伍。开展学习培训活动。组织巡视员、考务员队伍库人员专题学习培训,切实提高考试队伍思想素养和业务水平。
(二)、切实推进教育招生考试制度改革
6.学懂弄通“新高考”。深入贯彻《湖北省深化考试招生制度改革实施方案》(鄂政发〔2016〕16号)文件精神,加强对新高考政策的学习和领悟,积极做好新高考改革的应对准备工作。密切关注,随时按照全省统一部署,投入“新高考”改革实践中。
7.稳妥实施“新中考”。协同教科院、基教科改进中考命题人员结构,提高命题质量;拓宽评卷教师来源渠道,优化评卷教师结构,改进网评技术手段,不断提升评卷效率和质量;紧紧跟进,按照全省规定时间表、路线图,起草工作方案及组考考务细则,研究新中考招生录取办法。
8.开展高考改革40年纪念活动。总结高考改革40年成就,得出经验与启示,以更好的精神状态、良好风貌和工作方法,投入到新一轮考试招生制度改革实践中去。
(三)、切实提升招生考试服务质量
9.开展考试质量年活动。切实增强服务意识,在考试期间,加强对治安、出行、食宿、卫生等方面的综合保障,营造良好考试环境。完善信访工作机制,向社会公开违规举报电话和咨询电话,安排专人接访,及时妥善处置考生信访问题。建立考试组织实施标准,在普通高考、中考、成人高考、自学考试、教师资格考试等工作中,严格对照国家、省考试工作要求,对标谋划、遵标行事、依标落实,牢固树立质量第一理念,全力确保教育考试取得良好质效。
10.开展考风考纪年活动。坚持从严治考,聚焦考试主业、坚守考试阵地,盯住考风考纪薄弱环节和考试管理的短板精准发力,开展全市教育考试考纪考风月行动,加强招生预警或案例宣传,提醒考生和家长避免上当受骗。规范网络信息发布,强化日志留痕;加强对各类人员的监督力度,建立责任体系和追责机制。树立风纪至上理念,正风肃纪,重塑咸宁考试形象。
11.开展考试安全年活动。把安全放在考试招生工作首位,严格落实招考机构和考点学校“一把手”工程,加强组织领导,严格实行安全工作责任制和责任追究制。强化安全保密措施,提升硬件与技术条件,高标准、严要求做好各类考试试卷印制、运送、保管、考试组织实施和试卷评阅等工作,确保考试过程安全。坚持人防和技防并举,坚决杜绝考试招生工作人员参与、组织、纵容考试作弊、录取舞弊等违法违纪行为。树立安全压倒一切理念,确保安全保密万无一失。
12.开展考试文化年活动。打造咸宁教育招生考试特色文化,培养招考人员组织考试工作严谨、规范的态度,将“公平、公正、安全、稳定、清正、廉洁”的理念植根于每位考试干部的内心,形成一种文化自觉。充分利用教育招生考试院门户网站,向考生及家长多渠道开展诚信考试和考试纪律专题教育,积极营造“诚信守法光荣、违规舞弊可耻”的舆论氛围,教育和引导考生自觉遵纪守规、诚信应考。
(四)、切实促进招生考试事业发展
13.强化组织领导。成立全年各类考试领导小组,由分管市长任组长,分管秘书长、市教育局局长任副组长,各职能部门为成员。进一步发挥招生考试委员会的职能,加强与公安(武警)、信息、保密、宣传等各部门的协调配合,明确职责、规范程序,努力形成齐抓共管的有效工作机制。
14.改善办考条件。向政府专题报告,提请支持新建、更新加快标准化考点建设,以适应高中学业水平考试、中考、成考、自考等对标准化考场的需要;建设中考命题教师、资格证考试面试教师库,整合考务队伍,全市一盘棋,形成合力,把人力资源用好用足。向上争取办考经费,开源节流,把钱用到刀刃上。统筹施策、科学组考,提高办考水平,减低考试成本,开发考试品种。
15.加强院机关建设工作。推进院党务政务公开;做好综治安保、普法、信访、宣传、保密、档案等工作;认真做好工会、妇委会、老干部等工作;协同做好局驻村点工作。
三、部门预算情况说明
2018年市教育招生考试院支出预算773.1万元。其中基本保障支出236.6万元(人员经费216.94万元,标准公用经费19.66万元),项目支出536.5万元。项目支出预算主要用于普通高考、成人高考、自学考试、中考、教师资格考试等项目的支出,项目预算资金分配如下:
1、普通高考80万元(考试考务费4万元、印刷费2万元、考试巡视差旅、劳务费、考试用车等13万元、网阅技术、高招费用1.5万元、会议和培训费1.5万元,设备购置、维修费20万元、单位自聘人员工资20万元、其他商品服务支出18万元)。
2、成人高考106.5万元(上解经费34万元、各考点考务费24万元、考试培训、试卷接运送保管、巡视劳务费、差旅交通等考试费用18.5万元、自收自支事业编职工工资30万元)。
3、中考135万元(命题费28万元,试卷印刷费16万元,网阅及技术费30万元,体育中考6万元,实验操作考试9万元,组考、培训、巡视劳务费差旅交通等费用35万元,其他商品服务支出11万元)。
4、自学考试55万元(各考点考务费15万元、设备购置10万元、试卷接运送保管、巡视劳务费差旅交通等其他考试费用15万元、自收自支事业编人员工资15万元)。
5、教师资格考试90万元(设备购置10万元,组考费、试卷接运送保管、监考、巡视劳务费、差旅交通等其他考试费用80万元、自收自支事业编职工工资10万元)。
6、标准化考点建设及运维费70万元。
四、“三公”经费预算说明
咸宁市教育招生考试院2018年“三公”经费财政预算按照有关规定编报,包括:
1.公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆(主要是用于考试等业务)。
2.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
2017年,市教育招生考试院“三公”经费财政拨款预算安排4.64万元,其中:公务用车购置及运行费4万元,公务接待费0.64万元,与2017年预算数持平。
咸宁市教育招生考试院
二0一八年二月九日
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 467.43 | 一、基本保障支出 | 236.6 |
本级一般公共预算拨款 | 467.43 | 人员经费支出 | 216.94 |
经费拨款(补助) | 205.93 | 标准公用经费支出 | 19.66 |
纳入预算管理的非税 | 261.5 | 二、项目支出 | 536.5 |
上级补助 | 0 | 专项业务费 | 0 |
一般债券 | 0 | 能力建设项目 | 0 |
二、政府性基金拨款 | 0 | 公共服务项目 | 536.5 |
本级基金 | 0 | 促进发展项目 | 0 |
上级基金 | 0 | 三、项目支出不可预见费 | 0 |
专项债券 | 0 | 四、事业单位经营支出 | 0 |
三、社保基金拨款 | 30.67 | 五、对附属单位补助支出 | 0 |
四、国有资本经营预算拨款 | 0 | 六、上缴上级支出 | 0 |
五、纳入专户管理的非税收入 | 0 | ||
六、事业收入 | 0 | ||
七、事业单位经营收入 | 0 | ||
八、附属单位上缴收入 | 0 | ||
九、往来收入 | 180 | ||
十、其他收入 | 0 | ||
十一、融资借款 | 0 | ||
本年收入合计: | 678.1 | 本年支出合计: | 773.1 |
八、上年结余(转) | 95 | 结转下年 | 0 |
公共预算结转 | 0 | ||
政府基金结转 | 0 | ||
其他结余 | 95 | ||
收入总计: | 773.1 | 支出总计 | 773.1 |
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金 |
部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余(转) | 一般公共预算 | 政府性基金 | 社保基金 | 国有资本经营预算 | 纳入专户管理的非税 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | 融资借款 | ||||||||||
小计 | 公共预算结转 | 政府性基金结转 | 其他结余 | 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税 | 上级补助 | 一般债券 | 小计 | 本级基金 | 上级基金 | 专项债券 | ||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
合计 | 773.1 | 95 | 0 | 0 | 95 | 467.43 | 205.93 | 261.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | |
203 | 市教育局 | 773.1 | 95 | 0 | 0 | 95 | 467.43 | 205.93 | 261.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |
203004 | 市招生考试院 | 773.1 | 95 | 0 | 0 | 95 | 467.43 | 205.93 | 261.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |
部门支出总表(按功能科目到项级) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 773.1 | 236.6 | 216.94 | 19.66 | 536.5 | 0 | 0 | 536.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
203 | 市教育局 | 773.1 | 236.6 | 216.94 | 19.66 | 536.5 | 0 | 0 | 536.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203004 | 市招生考试院 | 773.1 | 236.6 | 216.94 | 19.66 | 536.5 | 0 | 0 | 536.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | 教育支出 | 726.83 | 190.33 | 170.67 | 19.66 | 536.5 | 0 | 0 | 536.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20501 | 教育管理事务 | 726.83 | 190.33 | 170.67 | 19.66 | 536.5 | 0 | 0 | 536.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050101 | 行政运行 | 190.33 | 190.33 | 170.67 | 19.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 536.5 | 0 | 0 | 0 | 536.5 | 0 | 0 | 536.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210202 | 提租补贴 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
财政拨款收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 467.43 | 一、基本支出 | 205.93 |
本级一般公共预算拨款 | 467.43 | 人员支出 | 186.27 |
经费拨款(补助) | 205.93 | 标准公用经费支出 | 19.66 |
纳入预算管理的非税 | 261.5 | 二、项目支出 | 261.5 |
上级补助 | 0 | 能力建设项目 | 0 |
二、政府性基金拨款 | 0 | 公共服务项目 | 261.5 |
本级基金 | 0 | 促进发展项目 | 0 |
上级基金 | 0 | 专项业务费 | 0 |
三、项目支出不可预见费 | 0 | ||
四、事业单位经营支出 | 0 | ||
五、对附属单位补助支出 | 0 | ||
六、上缴上级支出 | 0 | ||
本年收入合计: | 467.43 | 本年支出合计: | 467.43 |
收入总计: | 467.43 | 支出总计 | 467.43 |
一般公共预算支出表(按功能科目到项级) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 467.43 | 205.93 | 186.27 | 19.66 | 261.5 | 0 | 0 | 261.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
203 | 市教育局 | 467.43 | 205.93 | 186.27 | 19.66 | 261.5 | 0 | 0 | 261.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203004 | 市招生考试院 | 467.43 | 205.93 | 186.27 | 19.66 | 261.5 | 0 | 0 | 261.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | 教育支出 | 422.34 | 160.84 | 141.18 | 19.66 | 261.5 | 0 | 0 | 261.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20501 | 教育管理事务 | 422.34 | 160.84 | 141.18 | 19.66 | 261.5 | 0 | 0 | 261.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050101 | 行政运行 | 160.84 | 160.84 | 141.18 | 19.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 261.5 | 0 | 0 | 0 | 261.5 | 0 | 0 | 261.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210202 | 提租补贴 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级) | ||
单位:万元 | ||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 |
** | ** | 1 |
合计 | 205.93 | |
203 | 市教育局 | 205.93 |
203004 | 市招生考试院 | 205.93 |
0 | ||
0 | ||
301 | 工资福利支出 | 180.7 |
30101 | 基本工资 | 55.76 |
30102 | 津贴补贴 | 9.36 |
30103 | 奖金 | 36.97 |
30107 | 绩效工资 | 28.1 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.64 |
30109 | 职业年金缴费 | 7.46 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.46 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.21 |
30113 | 住房公积金 | 15.62 |
30198 | 301工资福利支出 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.12 |
302 | 商品和服务支出 | 19.66 |
30201 | 办公费 | 1 |
30202 | 印刷费 | 0.2 |
30203 | 咨询费 | 0 |
30204 | 手续费 | 0 |
30205 | 水费 | 0.2 |
30206 | 电费 | 1 |
30207 | 邮电费 | 0.5 |
30208 | 取暖费 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 0 |
30211 | 差旅费 | 0.61 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 |
30213 | 维修(护)费 | 0.5 |
30214 | 租赁费 | 0 |
30215 | 会议费 | 1.2 |
30216 | 培训费 | 0.5 |
30217 | 公务接待费 | 0.64 |
30218 | 专用材料费 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 |
30226 | 劳务费 | 0 |
30227 | 委托业务费 | 0 |
30228 | 工会经费 | 1.86 |
30229 | 福利费 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4 |
30239 | 其他交通费用 | 0 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 |
30298 | 302商品和服务支出(其他) | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.45 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.57 |
30301 | 离休费 | 0 |
30302 | 退休费 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0.05 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.52 |
399 | 其他支出 | 0 |
39999 | 其他支出 | 0 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 4.64 |
1.因公出国(境)费 | 0 |
2.公务接待费 | 0.64 |
3.公务用车费 | 4 |
其中:公务用车运行维护费 | 4 |
公务用车购置 | 0 |
政府性基金预算支出表(按功能科目到项级) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位) | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 467.43 | 一、基本保障支出 | 236.6 |
本级一般公共预算拨款 | 467.43 | 人员经费支出 | 216.94 |
经费拨款(补助) | 205.93 | 标准公用经费支出 | 19.66 |
纳入预算管理的非税 | 261.5 | 二、项目支出 | 536.5 |
上级补助 | 0 | 专项业务费 | 0 |
一般债券 | 0 | 能力建设项目 | 0 |
二、政府性基金拨款 | 0 | 公共服务项目 | 536.5 |
本级基金 | 0 | 促进发展项目 | 0 |
上级基金 | 0 | 三、项目支出不可预见费 | 0 |
专项债券 | 0 | 四、事业单位经营支出 | 0 |
三、社保基金拨款 | 30.67 | 五、对附属单位补助支出 | 0 |
四、国有资本经营预算拨款 | 0 | 六、上缴上级支出 | 0 |
五、纳入专户管理的非税收入 | 0 | ||
六、事业收入 | 0 | ||
七、事业单位经营收入 | 0 | ||
八、附属单位上缴收入 | 0 | ||
九、往来收入 | 180 | ||
十、其他收入 | 0 | ||
十一、融资借款 | 0 | ||
本年收入合计: | 678.1 | 本年支出合计: | 773.1 |
八、上年结余(转) | 95 | 结转下年 | 0 |
公共预算结转 | 0 | ||
政府基金结转 | 0 | ||
其他结余 | 95 | ||
收入总计: | 773.1 | 支出总计 | 773.1 |