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咸宁市教育招生试院2018年预算公开

索引号 : 011337776/2024-28598 文  号 :

主题分类: 教育 发文单位: 咸宁市教育局

名 称: 咸宁市教育招生试院2018年预算公开 发布日期: 2024年10月30日

有效性: 有效 发文日期:

    一、咸宁市教育招生试院主要职能

  二、咸宁市教育招生试院2018年工作计划

  三、部门预算情况说明

  四、“三公”经费情况说明

  一、咸宁市教育招生试院主要职能及机构设置

  (一)主要职能

  咸宁市教育招生试院是咸宁市教育局的二级单位,负责组织全市的教育招生考试工作。其主要职责是:承担全国普通(成人)高校、高中阶段学校等招生和考试管理工作;承担初高中学业水平考试工作;承担高等教育自学考试工作;承担非学历教育、英语口语、教师招聘、中小学(幼儿园)教师资格等考试工作;承接其他社会考试工作。完成上级交办的其他工作。

  (二)机构设置

  咸宁市教育招生考试院下设四个办公室:院办(财务科)、高考办、自学考试和社会考试科、招生科。经编办核定我院共有编制16人,其中全额拨款事业编11人,自收自支事业编5人。现实有在职人员14人,退休人员4人。

  二、2018年市教育招生考试院工作计划

  2018年我市教育招生考试工作总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,深入贯彻《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》精神,以考生为中心,以办人民满意的考试招生为目标,紧紧围绕市教育局中心工作,加强招生考试队伍建设,拓展招生考试业务,坚持“依规办考、依法治考、从严管考”,不负新使命,争创新业绩,为咸宁教育事业发展贡献力量。

  (一)、切实加强基层党组织建设

  1.落实全面从严治党主体责任。积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化,不断加强党的思想政治建设,把全面从严治党要求贯穿考试招生工作的全过程。深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,进一步增强党员干部政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,不断开创教育考试招生工作新局面,为我市教育事业改革发展作出新贡献。

  2.加强党风廉政建设。实行一岗三责,落实党风廉政建设主体责任和监督责任,确保压力传导横向到边、纵向到底;认真实施监督执纪“四种形态”,强化问责追责;实施全员工作纪实制度,开展季度审阅警示、年度审阅评判;加强惩防体系建设,强化对廉政风险点的动态监控;严格执行民主集中制,集体决策“三重一大”事项;加强党风廉政建设责任制考核工作,确保党风廉政建设各项任务落到实处。

  3.深入推进作风建设。深入学习习近平总书记就当前“四风”新情况作出的重要批示精神、市委书记丁小强的三点意见和李旭东局长的具体要求,持之以恒落实中央八项规定精神和市委实施细则,坚持打好作风建设持久战。加强教育招生考试干部廉政教育,在全市教育考试队伍组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,建设忠诚、干净、担当的考试招生队伍。

  4.建设学习型党组织。加强政治、业务学习,坚持“走出去,请进来”,每月下旬定期开展集中学习,一月一专题,组织党员干部外出学习培训。坚持“三会一课”、民主生活会等制度,发挥党支部战斗堡垒作用;加强组织建设,规范开展支部主题党日活动,实现“主题党日”活动常态化、党员教育管理日常化、党内政治生活严肃化,发挥党员干部模范带头作用。

  5.加强招生考试机构队伍建设。争取领导重视支持,健全机构、建强队伍。建立巡视员、考务员队伍库。选聘巡视、考务人员,建立较为稳定的、思想过硬、业务拔尖的巡视、考务队伍。优化面试考官队伍,选聘名师、特师和骨干教师进入考官库,打造专业、优质的面试考官队伍。开展学习培训活动。组织巡视员、考务员队伍库人员专题学习培训,切实提高考试队伍思想素养和业务水平。

  (二)、切实推进教育招生考试制度改革

  6.学懂弄通“新高考”。深入贯彻《湖北省深化考试招生制度改革实施方案》(鄂政发〔2016〕16号)文件精神,加强对新高考政策的学习和领悟,积极做好新高考改革的应对准备工作。密切关注,随时按照全省统一部署,投入“新高考”改革实践中。

  7.稳妥实施“新中考”。协同教科院、基教科改进中考命题人员结构,提高命题质量;拓宽评卷教师来源渠道,优化评卷教师结构,改进网评技术手段,不断提升评卷效率和质量;紧紧跟进,按照全省规定时间表、路线图,起草工作方案及组考考务细则,研究新中考招生录取办法。

  8.开展高考改革40年纪念活动。总结高考改革40年成就,得出经验与启示,以更好的精神状态、良好风貌和工作方法,投入到新一轮考试招生制度改革实践中去。

  (三)、切实提升招生考试服务质量

  9.开展考试质量年活动。切实增强服务意识,在考试期间,加强对治安、出行、食宿、卫生等方面的综合保障,营造良好考试环境。完善信访工作机制,向社会公开违规举报电话和咨询电话,安排专人接访,及时妥善处置考生信访问题。建立考试组织实施标准,在普通高考、中考、成人高考、自学考试、教师资格考试等工作中,严格对照国家、省考试工作要求,对标谋划、遵标行事、依标落实,牢固树立质量第一理念,全力确保教育考试取得良好质效。

  10.开展考风考纪年活动。坚持从严治考,聚焦考试主业、坚守考试阵地,盯住考风考纪薄弱环节和考试管理的短板精准发力,开展全市教育考试考纪考风月行动,加强招生预警或案例宣传,提醒考生和家长避免上当受骗。规范网络信息发布,强化日志留痕;加强对各类人员的监督力度,建立责任体系和追责机制。树立风纪至上理念,正风肃纪,重塑咸宁考试形象。

  11.开展考试安全年活动。把安全放在考试招生工作首位,严格落实招考机构和考点学校“一把手”工程,加强组织领导,严格实行安全工作责任制和责任追究制。强化安全保密措施,提升硬件与技术条件,高标准、严要求做好各类考试试卷印制、运送、保管、考试组织实施和试卷评阅等工作,确保考试过程安全。坚持人防和技防并举,坚决杜绝考试招生工作人员参与、组织、纵容考试作弊、录取舞弊等违法违纪行为。树立安全压倒一切理念,确保安全保密万无一失。

  12.开展考试文化年活动。打造咸宁教育招生考试特色文化,培养招考人员组织考试工作严谨、规范的态度,将“公平、公正、安全、稳定、清正、廉洁”的理念植根于每位考试干部的内心,形成一种文化自觉。充分利用教育招生考试院门户网站,向考生及家长多渠道开展诚信考试和考试纪律专题教育,积极营造“诚信守法光荣、违规舞弊可耻”的舆论氛围,教育和引导考生自觉遵纪守规、诚信应考。

  (四)、切实促进招生考试事业发展

  13.强化组织领导。成立全年各类考试领导小组,由分管市长任组长,分管秘书长、市教育局局长任副组长,各职能部门为成员。进一步发挥招生考试委员会的职能,加强与公安(武警)、信息、保密、宣传等各部门的协调配合,明确职责、规范程序,努力形成齐抓共管的有效工作机制。

  14.改善办考条件。向政府专题报告,提请支持新建、更新加快标准化考点建设,以适应高中学业水平考试、中考、成考、自考等对标准化考场的需要;建设中考命题教师、资格证考试面试教师库,整合考务队伍,全市一盘棋,形成合力,把人力资源用好用足。向上争取办考经费,开源节流,把钱用到刀刃上。统筹施策、科学组考,提高办考水平,减低考试成本,开发考试品种。

  15.加强院机关建设工作。推进院党务政务公开;做好综治安保、普法、信访、宣传、保密、档案等工作;认真做好工会、妇委会、老干部等工作;协同做好局驻村点工作。

  三、部门预算情况说明

  2018年市教育招生考试院支出预算773.1万元。其中基本保障支出236.6万元(人员经费216.94万元,标准公用经费19.66万元),项目支出536.5万元。项目支出预算主要用于普通高考、成人高考、自学考试、中考、教师资格考试等项目的支出,项目预算资金分配如下:

  1、普通高考80万元(考试考务费4万元、印刷费2万元、考试巡视差旅、劳务费、考试用车等13万元、网阅技术、高招费用1.5万元、会议和培训费1.5万元,设备购置、维修费20万元、单位自聘人员工资20万元、其他商品服务支出18万元)。

  2、成人高考106.5万元(上解经费34万元、各考点考务费24万元、考试培训、试卷接运送保管、巡视劳务费、差旅交通等考试费用18.5万元、自收自支事业编职工工资30万元)。

  3、中考135万元(命题费28万元,试卷印刷费16万元,网阅及技术费30万元,体育中考6万元,实验操作考试9万元,组考、培训、巡视劳务费差旅交通等费用35万元,其他商品服务支出11万元)。

  4、自学考试55万元(各考点考务费15万元、设备购置10万元、试卷接运送保管、巡视劳务费差旅交通等其他考试费用15万元、自收自支事业编人员工资15万元)。

  5、教师资格考试90万元(设备购置10万元,组考费、试卷接运送保管、监考、巡视劳务费、差旅交通等其他考试费用80万元、自收自支事业编职工工资10万元)。

  6、标准化考点建设及运维费70万元。

  四、“三公”经费预算说明

  咸宁市教育招生考试院2018年“三公”经费财政预算按照有关规定编报,包括:

  1.公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆(主要是用于考试等业务)。

  2.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  2017年,市教育招生考试院“三公”经费财政拨款预算安排4.64万元,其中:公务用车购置及运行费4万元,公务接待费0.64万元,与2017年预算数持平。

 



 咸宁市教育招生考试院

  二0一八年二月九日



部门收支总表




单位:万元
收入
支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款467.43一、基本保障支出236.6
    本级一般公共预算拨款467.43     人员经费支出216.94
       经费拨款(补助)205.93     标准公用经费支出19.66
       纳入预算管理的非税261.5二、项目支出536.5
    上级补助0     专项业务费0
    一般债券0     能力建设项目0
二、政府性基金拨款0     公共服务项目536.5
    本级基金0     促进发展项目0
    上级基金0三、项目支出不可预见费0
    专项债券0四、事业单位经营支出0
三、社保基金拨款30.67五、对附属单位补助支出0
四、国有资本经营预算拨款0六、上缴上级支出0
五、纳入专户管理的非税收入0

六、事业收入0

七、事业单位经营收入0

八、附属单位上缴收入0

九、往来收入180

十、其他收入0

十一、融资借款0





本年收入合计:678.1本年支出合计:773.1








八、上年结余(转)95结转下年0
    公共预算结转0

    政府基金结转0

    其他结余95





收入总计:773.1支出总计773.1
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

部门收入总表














































单位:万元
单位编码单位名称合计上年结余(转)

一般公共预算


政府性基金

社保基金国有资本经营预算纳入专户管理的非税事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入往来收入其他收入融资借款



小计公共预算结转政府性基金结转其他结余小计经费拨款(补助)纳入预算管理的非税上级补助一般债券小计本级基金上级基金专项债券








**1234567891011121314151617181920212223

合计773.1950095467.43205.93261.500000030.670000018000
203市教育局773.1950095467.43205.93261.500000030.670000018000
  203004  市招生考试院773.1950095467.43205.93261.500000030.670000018000


部门支出总表(按功能科目到项级)
























单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出
项目支出



项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出



小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展



**12345678910111213

合计773.1236.6216.9419.66536.500536.500000
203市教育局773.1236.6216.9419.66536.500536.500000
  203004  市招生考试院773.1236.6216.9419.66536.500536.500000
    205    教育支出726.83190.33170.6719.66536.500536.500000
      20501      教育管理事务726.83190.33170.6719.66536.500536.500000
        2050101        行政运行190.33190.33170.6719.66000000000
        2050102        一般行政管理事务536.5000536.500536.500000
    208    社会保障和就业支出26.126.126.10000000000
      20805      行政事业单位离退休26.126.126.10000000000
        2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出18.6418.6418.640000000000
        2080506        机关事业单位职业年金缴费支出7.467.467.460000000000
    221    住房保障支出20.1720.1720.170000000000
      22102      住房改革支出20.1720.1720.170000000000
        2210201        住房公积金15.6215.6215.620000000000
        2210202        提租补贴4.554.554.550000000000
财政拨款收支总表




单位:万元
收入
支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款467.43一、基本支出205.93
    本级一般公共预算拨款467.43     人员支出186.27
       经费拨款(补助)205.93     标准公用经费支出19.66
       纳入预算管理的非税261.5二、项目支出261.5
    上级补助0     能力建设项目0
二、政府性基金拨款0     公共服务项目261.5
    本级基金0     促进发展项目0
    上级基金0     专项业务费0


三、项目支出不可预见费0


四、事业单位经营支出0


五、对附属单位补助支出0


六、上缴上级支出0




本年收入合计:467.43本年支出合计:467.43








收入总计:467.43支出总计467.43
一般公共预算支出表(按功能科目到项级)























单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出
项目支出



项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出



小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展



**12345678910111213

合计467.43205.93186.2719.66261.500261.500000
203市教育局467.43205.93186.2719.66261.500261.500000
  203004  市招生考试院467.43205.93186.2719.66261.500261.500000
    205    教育支出422.34160.84141.1819.66261.500261.500000
      20501      教育管理事务422.34160.84141.1819.66261.500261.500000
        2050101        行政运行160.84160.84141.1819.66000000000
        2050102        一般行政管理事务261.5000261.500261.500000
    208    社会保障和就业支出26.126.126.10000000000
      20805      行政事业单位离退休26.126.126.10000000000
        2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出18.6418.6418.640000000000
        2080506        机关事业单位职业年金缴费支出7.467.467.460000000000
    221    住房保障支出18.9918.9918.990000000000
      22102      住房改革支出18.9918.9918.990000000000
        2210201        住房公积金15.6215.6215.620000000000
        2210202        提租补贴3.373.373.370000000000
一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)


单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计



****1

合计205.93
203市教育局205.93
  203004  市招生考试院205.93


0


0
    301    工资福利支出180.7
      30101      基本工资55.76
      30102      津贴补贴9.36
      30103      奖金36.97
      30107      绩效工资28.1
      30108      机关事业单位基本养老保险缴费18.64
      30109      职业年金缴费7.46
      30110      职工基本医疗保险缴费7.46
      30111      公务员医疗补助缴费0
      30112      其他社会保障缴费1.21
      30113      住房公积金15.62
      30198      301工资福利支出0
      30199      其他工资福利支出0.12
    302    商品和服务支出19.66
      30201      办公费1
      30202      印刷费0.2
      30203      咨询费0
      30204      手续费0
      30205      水费0.2
      30206      电费1
      30207      邮电费0.5
      30208      取暖费0
      30209      物业管理费0
      30211      差旅费0.61
      30212      因公出国(境)费用0
      30213      维修(护)费0.5
      30214      租赁费0
      30215      会议费1.2
      30216      培训费0.5
      30217      公务接待费0.64
      30218      专用材料费0
      30224      被装购置费0
      30225      专用燃料费0
      30226      劳务费0
      30227      委托业务费0
      30228      工会经费1.86
      30229      福利费0
      30231      公务用车运行维护费4
      30239      其他交通费用0
      30240      税金及附加费用0
      30298      302商品和服务支出(其他)0
      30299      其他商品和服务支出7.45
    303    对个人和家庭的补助5.57
      30301      离休费0
      30302      退休费0
      30305      生活补助0
      30307      医疗费补助0
      30309      奖励金0.05
      30399      其他对个人和家庭的补助支出5.52
    399    其他支出0
      39999      其他支出0
一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元
项目预算数
合计4.64
1.因公出国(境)费0
2.公务接待费0.64
3.公务用车费4
其中:公务用车运行维护费4
      公务用车购置0

政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)






















单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出
项目支出



项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出



小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展



**12345678910111213


部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)



单位:万元
收入
支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款467.43一、基本保障支出236.6
    本级一般公共预算拨款467.43     人员经费支出216.94
       经费拨款(补助)205.93     标准公用经费支出19.66
       纳入预算管理的非税261.5二、项目支出536.5
    上级补助0     专项业务费0
    一般债券0     能力建设项目0
二、政府性基金拨款0     公共服务项目536.5
    本级基金0     促进发展项目0
    上级基金0三、项目支出不可预见费0
    专项债券0四、事业单位经营支出0
三、社保基金拨款30.67五、对附属单位补助支出0
四、国有资本经营预算拨款0六、上缴上级支出0
五、纳入专户管理的非税收入0

六、事业收入0

七、事业单位经营收入0

八、附属单位上缴收入0

九、往来收入180

十、其他收入0

十一、融资借款0





本年收入合计:678.1本年支出合计:773.1








八、上年结余(转)95结转下年0
    公共预算结转0

    政府基金结转0

    其他结余95





收入总计:773.1支出总计773.1